仓库管理制度

1 目的

规范仓库管理,保证存储期间产品质量,及时为吸塑正常生产和顾客提供合格的吸塑产品(泡壳,托盘吸塑盒)。

2 适用范围

适用于采购物资、半成品、成品的出入库及储存控制。

3 职责

3.1 仓库负责产品的贮存控制。

3.2 质检人员负责产品的检验。

4 工作程序

4.1 出入库手续

4.1.1 采购物资到厂,由仓管员根据对方送货单据,清点其数量,核实其包装无损,产品标识清晰无误后,通知检验人员进行检验; 检验完后填《原材料入库单》。

4.1.2 需要入库的成品由生产车间做待检标识,通知质检人员进行检验。仓管员根据合格的检验记录,填《缴库单》办理入库手续,及时登帐并对放置物资进行标识。

4.1.3 仓库需先核实待发产品标识清楚后,才能发放,必要时补充产品标识。

4.1.4 在生产过程中,发现采购物资的质量缺陷或材质不符时,可办理退库手续,这些不合格品设专区摆放,仓库每月盘点时统计数量,告知采购部门,向供方追溯责任和或索赔。

4.2 贮存物品的堆放要求

4.2.1 仓库负责所有贮存区域的规划,库存物资应按用途规格,确定摆放位置。

4.2.2 物品分区、分类排放整齐,标识清晰可见。 对采购进厂的吸塑原材料,应注明品名、型号规格和数量; 对于不合格的产品放置在不良品区域,并挂牌标识。

4.3 贮存物品的环境及安全要求

4.3.1 仓库门窗防暴晒和风雨袭击,房顶不漏雨、墙面不渗水、地面不冒水,做到防湿、防潮并保持通风。

4.3.2 为了防止产品受潮,产品必须堆放在垫板上 。

4.4 定期盘点和巡查制度

贮存物品需建立台帐,仓库每月定期盘点,做好帐务清理 ( 发生盈亏应列表上报,经主管领导签批后,再进行帐务处理 ) ,保持帐物卡一致。仓管员应经常查看库存物品,发现异常及时处理,在盘点或日常巡查中发现毁损的吸塑产品,应及时通知质检人员检验,根据检验结果采取相应的处理措施。

5 相关文件

5.1 原材料入库单

5.2 送货单

5.3 出库单

5.4 退料单

5.5 领料单

5.6 缴库单

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